Orden de Compra. Nº2945-1117-CM24 "Adquisición de Artículos de Aseo (Fecha Tope Entrega: 13 Noviembre 2024.-)"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2945-1117-CM24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Artículos de Aseo (Fecha Tope Entrega: 13 Noviembre 2024.-)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Razón Social DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.004-K
Dirección de Unidad de Compra Almirante Señoret Nº 47
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.004-K
Dirección de Facturación Entregar en Centro de Abastecimiento de Valparaíso, Av. Antonio Varas N° 348
Comuna Valparaíso
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Entregar en Centro de Abastecimiento de Valparaíso, Av. Antonio Varas N° 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial DASA spa
Razón Social COMERCIAL DASA SPA
R.U.T. 76.525.922-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial DASA spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR22
GUANTES DE LIMPIEZA IMPEKE MULTIUSO FLOCADO TALLA M PAR REGIÓN V40 (1906472) GUANTES DE LIMPIEZA IMPEKE MULTIUSO FLOCADO TALLA M PAR REGIÓN V(1906472) GUANTES DE LIMPIEZA IMPEKE MULTIUSO FLOCADO TALLA M PAR REGIÓN V ; Región de Valparaíso ; Valparaíso; Almacén Servmad Centro de Abastecimiento de Valparaíso, ubicado en Avenida Antonio Varas N° 348 $ 610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.400 $ 24.400
0
2239-9-LR22
ESCOBILLÓN VIRUTEX PRO USO EXTERIOR FIBRA DURA MANGO METÁLICO 35 CM UNIDAD REGIÓN V3000 (1901950) ESCOBILLÓN VIRUTEX PRO USO EXTERIOR FIBRA DURA MANGO METÁLICO 35 CM UNIDAD REGIÓN V(1901950) ESCOBILLÓN VIRUTEX PRO USO EXTERIOR FIBRA DURA MANGO METÁLICO 35 CM UNIDAD REGIÓN V ; Región de Valparaíso ; Valparaíso; Almacén Servmad Centro de Abastecimiento de Valparaíso, ubicado en Avenida Antonio Varas N° 348 $ 2.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.284.000 $ 7.284.000
Total Neto $ 7.308.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 7.308.400

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.