Orden de Compra. Nº980313-47-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 980313-55-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Datos cotizaciones
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 980313-47-AG25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 05-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 980313-55-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
R.U.T. 69.250.900-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
R.U.T. 69.250.900-5
Dirección de Facturación BERNARDO O"HIGGINS 025
Comuna Antuco
Impuesto 927200
Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O"HIGGINS 025
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMIM PRODUCCIONES
Razón Social EDUARDO MATIAS IBANEZ MORA
R.U.T. 19.194.082-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EMIM PRODUCCIONES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1GlobalSegun Anexo Adjunto.  $ 2.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000.000 $ 2.000.000
14111509
Artículos de papelería1GlobalSegún Anexo Adjunto   $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
45111702
Cajas de conexión de sonido1GlobalSegun Detalle Adjunto.  $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000
49101609
Ornamentos y decoraciones1GlobalSegún detalle Adjunto  $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
60124102
Productos de artesanía multicultural1GlobalSegún detalle Adjunto   $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
53102502
Corbatas, bufandas, echarpes o pañuelos para cuellos1GlobalSegún detalle Adjunto   $ 380.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000
82151704
Servicios de músicos, banda u orquestas1GlobalSegún Detalle Adjunto.  $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000
Total Neto $ 4.880.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 927.200
TOTAL OC $ 5.807.200


8 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 19.194.082-2 Ver adjunto
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.