Orden de Compra. Nº1233631-30-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1233631-66-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Deporte de Romeral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233631-30-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-11-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1233631-66-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal de Deporte de Romeral
Razón Social Corporación Municipal de Deporte de Romeral
R.U.T. 65.091.718-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado RESOLUCION 95 del sistema CORPORACION DE DEPOR.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Deporte de Romeral
R.U.T. 65.091.718-9
Dirección de Facturación OSCAR BONILLA 64
Comuna Romeral
Impuesto 42141,62
Dirección de Envío de la Factura OSCAR BONILLA 64
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-11-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DEPORTES CYM
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DEPORTES C & M LIMITADA
R.U.T. 76.757.756-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DEPORTES CYM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221202
Cereales en barra100UnidadBARRAS DE CEREAL 18 0 MÁS GRAMOS CADA UNA SABORES SURTIDOS CON ENTEGA A OFICINA CORPORACIÓN EL DÍA 7 U 8 DE NOVIEMBRE  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
50101634
Fruta fresca50UnidadPLÁTANOS CON ENTREGA A OFICINA CORPORACIÓN EL DÍA 7 U 8 DE NOVIEMBRE  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.600 $ 62.600
49161604
Pelotas de tenis30UnidadPELOTAS DE PADEL PRINCE CALIDAD DE TORNEO O SIMILAR CON ENTEGA A OFICINA CORPORACIÓN EL DÍA 7 U 8 DE NOVIEMBRE  $ 2.658,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.740 $ 79.740
50202304
Jugos y néctar envasados48UnidadJUGO NECTAR INDIVIDUAL 190 ML SABORES SURTIDOS CON ENTEGA A OFICINA CORPORACIÓN EL DÍA 7 U 8 DE NOVIEMBRE  $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.328 $ 17.328
53102506
Cintillos deportivos y muñequeras5ParMUÑEQUERAS ASIC WRIST BAND O SIMILAR COLOR NEGRO O BLANCO UNISEX TALLA OS CON ENTEGA A OFICINA CORPORACIÓN EL DÍA 7 U 8 DE NOVIEMBRE  $ 7.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.930 $ 36.930
Total Neto $ 221.798
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.142
TOTAL OC $ 263.940


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.757.756-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.