Orden de Compra. Nº692235-11-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 692235-10-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 692235-11-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 692235-10-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES
Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
R.U.T. 60.910.047-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
R.U.T. 60.910.047-8
Dirección de Facturación JOSE PEDRO ALESSANDRI 774
Comuna Ñuñoa
Impuesto 72378,98
Dirección de Envío de la Factura JOSE PEDRO ALESSANDRI 774
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALIBAR
Razón Social COMERCIALIZADORA URSULA ANDREA JELVES TORRES E.I.R.L.
R.U.T. 77.111.944-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALIBAR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos158UnidadGalletón Quaker Avena y Chips de chocolate 40 gramos o equivalente.Según cotización adjunta. $ 434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.572 $ 68.572
50202310
Agua mineral157UnidadAgua sin gas de 600 ml.Según cotización adjunta. $ 297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.629 $ 46.629
50202304
Jugos y néctar envasados14PackPack Néctar de naranja 0% azúcar añadida 200 ml. (6 unidades por pack)Según cotización adjunta. $ 1.501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.014 $ 21.014
50202304
Jugos y néctar envasados14PackPack Néctar de Durazno 0% azúcar añadida 200 ml (6 unidades por pack)Según cotización adjunta. $ 1.501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.014 $ 21.014
50192110
Nueces o frutos secos159UnidadFrutos secos Vivo Nuts y Semillas 80 gramos. (Cada unidad de 80 gramos) o equivalente.Según cotización adjunta. $ 1.407,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.713 $ 223.713
Total Neto $ 380.942
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.379
TOTAL OC $ 453.321


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.