Orden de Compra. Nº4965-168-SE25 "Útiles de aseo para Escuela La Quebrada.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4965-168-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Útiles de aseo para Escuela La Quebrada.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-7-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema EDUCACION.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna 95
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN ENRIQUE
Razón Social SUPERMERCADOS LOS ENCINOS LTDA
R.U.T. 76.683.443-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JUAN ENRIQUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadLIMPIADOR LIQUIDO POETT  $ 1.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.980 $ 16.980
47131615
Escobillones2UnidadESCOBILLON  $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.700
47131502
Paños de limpieza5UnidadPAÑO SACUDIR  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.250 $ 7.250
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos10UnidadCERA INCOLORA  $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900
47121802
Removedores5UnidadANTIGRASA GAT 500CC  $ 2.098,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.490 $ 10.490
47131803
Desinfectantes domésticos5UnidadCLORO GEL  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.950 $ 9.950
12161902
Detergentes surfactantes6UnidadCIF CREMA  $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700
47121701
Bolsas de basura10UnidadBOLSA BASURA 110X120 5UN  $ 4.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.500 $ 42.500
47131806
Barniz o ceras de muebles5UnidadLUSTRAMUEBLE 250ML  $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.750 $ 8.750
47131611
Palas para basura2UnidadPALA 2 EN 1  $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.980 $ 6.980
47131803
Desinfectantes domésticos10LitroCLORO  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
47121701
Bolsas de basura10PaqueteBOLSA BASURA 70X90 10UN  $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.900 $ 10.900
14111704
Papel higiénico3PaquetePAPEL HIGIENICO  $ 9.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.670 $ 29.670
14111703
Toallas de papel10RolloTOALLA NOVA GIGANTE  $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.900 $ 49.900
Total Neto $ 262.170
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 262.170

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.