Orden de Compra. Nº1350767-5-AG25 "INSUMOS DE PELUQUERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1350767-5-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-02-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE PELUQUERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jef Adm y Logística - Campo Militar Cachapoal
Razón Social EJERCITO DE CHILE
R.U.T. 61.981.210-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 600190/01/2025 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE
R.U.T. 61.981.210-7
Dirección de Facturación General Baquedano 768, JAL.Camp. Militar Cachapoal
Comuna Rancagua
Impuesto 92585,86
Dirección de Envío de la Factura General Baquedano 768, JAL.Camp. Militar Cachapoal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL L&R
Razón Social COMERCIALIZADORA L&R SPA
R.U.T. 78.005.956-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL L&R
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131609
Magos para escobas o traperos100PaqueteTRAPEROS LIMPIA PISO FLOTANTE DESECHABLES DE 10 UNIDADES.  $ 1.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.800 $ 180.800
11121802
Algodón12RolloROLLO DE ALGODÓN EN FORMATO PRENSADO O EN TORULAS EN PAQUETES DE 1 KILO.  $ 11.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.224 $ 136.224
47121701
Bolsas de basura10PaqueteBOLSA DE BASURA NEGRA TAMAÑO 90X120 CON PREPICADO  $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.110 $ 23.110
14111520
Papel secante10PaquetePAPEL CUELLO PARA PELUQUERÍA ROLLO  $ 1.871,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.710 $ 18.710
14111703
Toallas de papel15PaqueteTOALLA DE PAPEL ROLLO  $ 4.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.300 $ 69.300
12352104
Alcoholes o sus sustitutos25LitroALCOHOL DESNATURALIZADO   $ 2.366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.150 $ 59.150
Total Neto $ 487.294
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 92.586
TOTAL OC $ 579.880


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 5.984.472-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.