Orden de Compra. Nº3994-267-AG24 "ADQUISICION DE TINTA PLOTTER Y ROLLO DE PAPEL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3994-267-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE TINTA PLOTTER Y ROLLO DE PAPEL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
R.U.T. 69.081.400-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
R.U.T. 69.081.400-5
Dirección de Facturación Plaza Esmeralda S/N
Comuna Olivar
Impuesto 87894
Dirección de Envío de la Factura Plaza Esmeralda S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO

MUNICIPAL

Horario de entrega productos de lunes a jueves  de 08:30 a 14:00 y de 14:30 a 17:30 horas y  viernes de 08:30 a 14:00.  Cualquier cambio se informará.  Entrega en Depto. Adquisiciones.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
R.U.T. 7.191.242-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212104
Impresoras de chorro de tinta1UnidadADQUISICION DE TINTA PLOTTER Y ROLLO PAPEL. DETALLES EN LA NOTA DE PEDIDO N°261/SECPLAN.  $ 462.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462.600 $ 462.600
Total Neto $ 462.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 87.894
TOTAL OC $ 550.494


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.384.297-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.762.040-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.327.173-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.636.987-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.694.139-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.865.789-9 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.776.328-k Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 7.191.242-6 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.919.454-K Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto