Orden de Compra. Nº1002772-9843-SE25 "APOSITO ESPUMA HIDROFILICA CON CAPA HIDROFIBRA CON BORDE ADHESIVO SILICONA (19.8 X14 CMS TALON PREVENCION )ID1002772-63-LQ24 (LC,CUIDADO DE LA PIEL,2204004003,APG))"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1002772-9843-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-04-2025
Nombre de la Orden de Compra APOSITO ESPUMA HIDROFILICA CON CAPA HIDROFIBRA CON BORDE ADHESIVO SILICONA (19.8 X14 CMS TALON PREVENCION )ID1002772-63-LQ24 (LC,CUIDADO DE LA PIEL,2204004003,APG))
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1002772-63-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INSUMOS CLINICOS
Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA
R.U.T. 61.608.205-1
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5897
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días POR SER SERVICIO DE SALUD
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA
R.U.T. 61.608.205-1
Dirección de Facturación GALVARINO 1509, CERRO NAVIA
Comuna Cerro Navia
Impuesto 1047280
Dirección de Envío de la Factura GALVARINO 1509, CERRO NAVIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MOLNLYCKE
Razón Social MOLNLYCKE HEALTH CARE CHILE SPA
R.U.T. 77.057.521-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MOLNLYCKE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311510
Vendaje de espuma800Unidad0010045398 APOSITO ESPUMA POLIURETANO MULTICAPAS CON BORDES ADHESIVO DE SILICONA EN MEDIDAS 19.8 X15 CMS. ESTERILMepilex Border Heel 22x23cm. COD: 282710. CAJAX10. VENCIMIENTO MAYOR A 1 AÑO. MOLNLYCKE. . Se adjunta ficha técnica para más detalles. PRECIO POR CAJA: 68900 $ 6.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.512.000 $ 5.512.000
Total Neto $ 5.512.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.047.280
TOTAL OC $ 6.559.280


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.