Orden de Compra. Nº2013-947-AG24 "INSUMOS DE ASEO Compra ágil: 2013-426-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2013-947-AG24
Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada
Fecha de Envío 03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO Compra ágil: 2013-426-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas sin stock
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado certificado_presupuestario 16542 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120
Comuna Iquique
Impuesto 101023
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA LYG
Razón Social COMERCIALIZADORA SERVICIOS LYG SPA
R.U.T. 77.619.825-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA LYG
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel10Unidad no definidaTOALLAS DE PAPEL DE 24 UNIDADES C/U (240 unidades en total)   $ 16.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.600 $ 161.600
47131801
Limpiadores de suelos10Unidad no definidaLIMPIAPISOS LÍQUIDO POET O EQUIVALENTE DE 10 LITROS   $ 26.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.000 $ 262.000
47131604
Escobas10Unidad no definidaESCOBAS   $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.900 $ 28.900
14111703
Toallas de papel30Unidad no definidaTOALLAS DE PAPEL JUMBO SCOTT O IGUAL CALIDAD DE 2 ROLLOS C/U PARA DISPENSADOR  $ 2.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.200 $ 79.200
Total Neto $ 531.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 101.023
TOTAL OC $ 632.723


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.619.825-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.290.971-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.619.825-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.290.971-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.022.743-7 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 5.148.832-6 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.808.773-1 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 76.504.304-2 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.943.232-7 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.201.637-9 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 76.213.681-3 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto