Orden de Compra. Nº3757-237-SE24 "COMBUSTIBLE MAQUINAS Y VEHICULOS MUNICIPALES "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3757-237-SE24
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 13-09-2024
Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE MAQUINAS Y VEHICULOS MUNICIPALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3771-10-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Obras
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.03.001-001/22.03.002 del sistema SICOGEN II.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna *
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RODRIGO ENRIQUE
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA
R.U.T. 76.397.453-7
Sucursal RODRIGO ENRIQUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101505
Diesel1UnidadCOMBUSTIBLE DE ACUERDO A FACTURA N° 26.538COMBUSTIBLE DE ACUERDO A FACTURA N° 26.538 $ 1.898.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.898.430 $ 1.898.430
Total Neto $ 1.898.430
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.898.430

Justificación de exención de impuesto