1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057495-1539-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
15-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE CONTACTORES PARA TABLERO ELECTRICO HOSPITAL DR. LUCIO CÓRDOVA. DESDE 1057495-705-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL LUCIO CORDOVA
|
R.U.T. |
61.608.104-7 |
Dirección de Facturación |
Gran Avenida 3204 INTERIOR, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago |
Comuna |
San Miguel
|
Impuesto |
57000 |
Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida 3204 INTERIOR, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
20-11-2024 |
|
Proveedor |
Ingeniería Insular |
Razón Social |
RENE EDUARDO MUNOZ AGUILAR
|
R.U.T. |
15.926.917-5 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Ingeniería Insular |
Socios y accionistas principales
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
39121529
| Contactores | 4 | Unidad | Contactor modelo CWB9-11-30D23. (Se adjunta equivalente tecnico) | Contactor tripolar Weg Cwb18 18a 220v 1na 1 |
$ 75.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 300.000
|
$ 300.000
|
|
Total Neto
|
$ 300.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 57.000
|
$ 357.000
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.