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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2446-312-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-03-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-200-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
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R.U.T. |
69.040.300-5 |
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Dirección de Facturación |
A CONVENIR |
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Comuna |
Coquimbo
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Impuesto |
238302,826 |
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Dirección de Envío de la Factura |
A CONVENIR |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
StoGlobal |
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Razón Social |
SERVICIOS STOGLOBAL SPA
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R.U.T. |
77.710.176-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
StoGlobal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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83112304
| Servicios de transmisión óptica (Ocx) | 1 | Unidad | SERVICIO DE FUSIÓN, DE SEIS PELOS DE FIBRA OPTICA MULTIMODO 62,5 MICRONES CON CONECTOR SC PARA CONEXIÓN ENTRE SALA DE OPERACIONES Y LA PANTALLA LED SUR DEL ESTADIO SÁNCHEZ RUMOROSO. |
Número de Orden de compra: 2446-312-AG24
Nombre de Orden de compra: Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-200-COT24
Tipo de orden de compra: Proveniente de Compra Ágil |
$ 1.254.226,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.254.226
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$ 1.254.226
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Total Neto
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$ 1.254.226
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Descuento
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$ 1
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 238.303
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$ 1.492.528
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.