1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057491-11475-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
07-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
MPO/SERVICIOS DE ARRIENDO DE COMPUTADORES Y NOTEBOOK/ABRIL 2025 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057491-44-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
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R.U.T. |
61.608.408-9 |
Dirección de Facturación |
ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) |
Comuna |
*
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Impuesto |
584395,73 |
Dirección de Envío de la Factura |
ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
SANDOS STORE |
Razón Social |
SANDOS SPA
|
R.U.T. |
77.319.537-4 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SANDOS STORE |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43211507
| Computadores de escritorio | 1 | Unidad | SER-0819 SERVICIO DE ARRIENDO DE COMPUTADORES Y NOTEBOOKS | SER-0819 SERVICIO DE ARRIENDO DE COMPUTADORES Y NOTEBOOKS |
$ 3.075.767,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.075.767
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$ 3.075.767
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Total Neto
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$ 3.075.767
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 584.396
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$ 3.660.163
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.