Orden de Compra. Nº2013-950-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2013-419-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2013-950-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-06-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2013-419-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 16457-16456-16463 del sistema ICON.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120
Comuna Iquique
Impuesto 18521,01
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMBALAJES ECOAZUL
Razón Social EMBALAJES ECOAZUL SPA
R.U.T. 77.259.927-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EMBALAJES ECOAZUL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121205
Canaletas para cables15UnidadSe solicita compra 15 canaletas  $ 2.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.200 $ 37.200
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios1UnidadSe solicita compra de pegamento, para habilitación de Proyectores  $ 12.633,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.633 $ 12.633
39121409
Conectores de cables eléctricos2UnidadSe solicita compra 2 cables HDMI 4K / 15 Mts. C/U  $ 23.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.646 $ 47.646
Total Neto $ 97.479
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.521
TOTAL OC $ 116.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.531.697-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.259.927-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.290.971-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.951.424-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.952.906-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.