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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4062-478-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PLUMILLAS LIMPIAPARABRISAS VEHICULO P.P.U LLJT-95 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4062-15-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
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R.U.T. |
69.200.400-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
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R.U.T. |
69.200.400-0 |
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Dirección de Facturación |
Calle Alejo Carrillo # 1100 |
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Comuna |
Mariquina
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Impuesto |
13571,51 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Alejo Carrillo # 1100 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-06-2024 |
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Proveedor |
REPUESTOS NAVARRO EIRL |
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Razón Social |
JORGE RAUL NAVARRO LARA E I R L
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R.U.T. |
52.000.815-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
REPUESTOS NAVARRO EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25171507
| Plumillas limpiaparabrisas | 1 | Unidad no definida | PLUMILLAS ORIGINALES 22" | PLUMILLAS ORIGINALES 22" |
$ 33.614,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.614
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$ 33.614
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25171507
| Plumillas limpiaparabrisas | 1 | Unidad no definida | PLUMILLAS ORIGINALES 26" | PLUMILLAS ORIGINALES 26" |
$ 37.815,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.815
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$ 37.815
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Total Neto
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$ 71.429
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.572
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$ 85.001
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.