|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3734-219-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
02-04-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQ MATERIALES ELECTRICOS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Adquisiciones |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAJA
|
|
R.U.T. |
69.170.300-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAJA
|
|
R.U.T. |
69.170.300-2 |
|
Dirección de Facturación |
BALMACEDA 292 LAJA |
|
Comuna |
Laja
|
|
Impuesto |
83875,69 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
BALMACEDA 292 LAJA |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
INPROCON SPA |
|
Razón Social |
INGENIERÍA, PROCURA Y CONSTRUCCIÓN SPA
|
|
R.U.T. |
76.950.597-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
INPROCON SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
39101608
| Focos cialiticos | 1 | Global | Cotizar Diversos materiales electricos, para uso en Polideportivo de la comuna, 1 CJ 100 TORNILLOS CABEZA LENTEJA 8X3/4 PUNTA FINA
1 CJ 100 TARUGOS FISHER 6X1
2 U CINTAS AISLADORAS NEGRAS DE 20 MTS
1 U CINTAS DE GOMA AISLANTE
15 U CONECTORES CABLE RAPIDO TIPO WAGO 2X2 ENTRADAS.
5 CJ ESTANCA 85X85X50MM LISA Y CIERRE CON TORNILLOS.
| 15 U PROYECTORES LED 200 WATTS LUZ FRÍA TELCO FLAT, MEGABRIGTH O CALIDAD SIMILAR
5 U FOTOCELDAS CONTROL LUMINARIA CON BASE 220V 10AMP.
70 MTS CABLE FLEXIBLE RV-K MULTIOLAR 2X1,5MM2 0,6/1KV
10 TR CANALETA 10X20MM
4 CJ CAJAS CHUQUI
4 U TAPAS CIEGAS
|
$ 421.452,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 421.452
|
$ 421.452
|
|
|
Total Neto
|
$ 421.452
|
|
Descuento
|
$ 1
|
|
Cargos
|
$ 20.000
|
|
IVA 19 %
|
$ 83.876
|
|
$ 525.327
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.