Orden de Compra. Nº3734-219-AG25 "ADQ MATERIALES ELECTRICOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3734-219-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ MATERIALES ELECTRICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA
R.U.T. 69.170.300-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-504 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA
R.U.T. 69.170.300-2
Dirección de Facturación BALMACEDA 292 LAJA
Comuna Laja
Impuesto 83875,69
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 292 LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INPROCON SPA
Razón Social INGENIERÍA, PROCURA Y CONSTRUCCIÓN SPA
R.U.T. 76.950.597-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INPROCON SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101608
Focos cialiticos1GlobalCotizar Diversos materiales electricos, para uso en Polideportivo de la comuna, 1 CJ 100 TORNILLOS CABEZA LENTEJA 8X3/4 PUNTA FINA 1 CJ 100 TARUGOS FISHER 6X1 2 U CINTAS AISLADORAS NEGRAS DE 20 MTS 1 U CINTAS DE GOMA AISLANTE 15 U CONECTORES CABLE RAPIDO TIPO WAGO 2X2 ENTRADAS. 5 CJ ESTANCA 85X85X50MM LISA Y CIERRE CON TORNILLOS. 15 U PROYECTORES LED 200 WATTS LUZ FRÍA TELCO FLAT, MEGABRIGTH O CALIDAD SIMILAR 5 U FOTOCELDAS CONTROL LUMINARIA CON BASE 220V 10AMP. 70 MTS CABLE FLEXIBLE RV-K MULTIOLAR 2X1,5MM2 0,6/1KV 10 TR CANALETA 10X20MM 4 CJ CAJAS CHUQUI 4 U TAPAS CIEGAS $ 421.452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 421.452 $ 421.452
Total Neto $ 421.452
Descuento $ 1
Cargos $ 20.000
IVA  19  % $ 83.876
TOTAL OC $ 525.327


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.651.358-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 14.205.876-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.