1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
707420-20-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
03-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 707420-21-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
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R.U.T. |
70.574.900-0 |
Dirección de Facturación |
5 oriente esquina 1 sur 1201, Talca |
Comuna |
Talca
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Impuesto |
287217,87 |
Dirección de Envío de la Factura |
5 oriente esquina 1 sur 1201, Talca |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
31-12-2025 |
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Proveedor |
Compuservice ltda |
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL COMPUSERVICE LIMITADA
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R.U.T. |
76.039.328-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Compuservice ltda |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43212110
| Impresoras multifunción o multifuncionales | 1 | Unidad no definida | Se requiere contratar el servicio para mantención y reparación de impresoras multifuncionales de jardines infantiles y oficina regional, de la región del Maule.
Se debe adjuntar obligatoriamente:
- Las ofertas con los requerimientos técnicos
- certificación solicitada
- Anexos con valores.
- Agregar la oferta económica en el valor total de la oferta, del portal de Mercado Publico.
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$ 1.511.673,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.511.673
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$ 1.511.673
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Total Neto
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$ 1.511.673
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 287.218
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$ 1.798.891
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.