1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4469-111-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
03-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENIMIENTO (JRA) |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
|
R.U.T. |
70.754.700-6 |
Dirección de Facturación |
AV. PLAYA ANCHA 850 VALPARAISO |
Comuna |
Algarrobo
|
Impuesto |
997633,9215 |
Dirección de Envío de la Factura |
AV. PLAYA ANCHA 850 VALPARAISO |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
ISL SPA |
Razón Social |
INGENIERIA DE SOFTWARE SPA
|
R.U.T. |
85.928.600-3 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
ISL SPA |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43231601
| Programas de contabilidad | 135 | Unidad | SERVICIO DE MEJORAS Y DESARROLLOS MENORES A LA
APLICACIÓN MÁS SOPORTE A USUARIOS FINALES CORRESPONDIENTE SERVICIO MARZO 2025 FACTURA 12729 FECHA DE EMISION 31 DE MARZO DE 2025 | SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO |
$ 38.894,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.250.690
|
$ 5.250.705
|
|
Total Neto
|
$ 5.250.705
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 997.634
|
$ 6.248.339
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.