Orden de Compra. Nº3734-207-AG25 "ADQ MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3734-207-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA
R.U.T. 69.170.300-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-506 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA
R.U.T. 69.170.300-2
Dirección de Facturación BALMACEDA 292 LAJA
Comuna Laja
Impuesto 131225,815131
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 292 LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RODRIGO ANANIAS
Razón Social COMERCIAL GRANFE SPA
R.U.T. 77.035.303-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RODRIGO ANANIAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161502
Tornillos de anclaje1GlobalCotizar materiales de ferreteria para Centro Integral, 3 U ESCOBILLAS DE ACERO 10 PZ PINO 1X2 5 KGS CLAVOS 3” 5 KGS CLAVOS 4” 25 MTS POLIETILENO EN ROLLO 1 U MONOMANDO DUCHA ACERO INOXIDABLE 2 U GALÓN ESMALTE SINTETICO COLOR NEGRO 1 U GALÓN ANTICORROSIVO COLOR NEGRO 5 U TUBO SILICONA DE MONTAJE 4 KGS FRAGUE COLOR BLANCO 5 U TUBO SILICONA PINTABLE 4 U OVEROL GABARDINA TALLA M 200 U TORNILLOS VOLCANITA PUNTA FINA 1 U TINETA LATEX EXTRACUBRIENTE COLOR BLANCO 1 U TINETA ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO 6 U BROCHAS 3” 6 U RODILLOS CHIPORRO 18” 5 U ROLLOS DE PEGOTE 1 U TINETA PASTA MURO INTERIOR 2 U GALÓN ANTICORROSIVO $ 690.662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690.662 $ 690.662
Total Neto $ 690.662
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 131.226
TOTAL OC $ 821.888


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.205.876-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.