1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4596-635-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
10-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
TUBOS LED ANEXO LICEO POLIVALENTE SAN NICOLAS |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4596-19-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN |
Razón Social |
I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN |
R.U.T. |
69.140.801-9 |
Dirección de Unidad de Compra |
ARTURO PRAT 175 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN |
R.U.T. |
69.140.801-9 |
Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 175 |
Comuna |
San Nicolás |
Impuesto |
39398,64586 |
Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 175 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
FERRETERIA Y LIBRERIA SAN NICOLAS |
Razón Social |
FERNANDO ANDRÉS GONZÁLEZ SALAZAR
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R.U.T. |
14.026.110-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERRETERIA Y LIBRERIA SAN NICOLAS |
Socios y accionistas principales
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