1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057506-1506-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
10-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1057506-6-LE25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057506-6-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU
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R.U.T. |
61.602.194-K |
Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
Comuna |
Coelemu
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Impuesto |
5567 |
Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
IMPRENTANAVARRO |
Razón Social |
FERNANDO SERGIO NAVARRO SANDOVAL
|
R.U.T. |
8.980.404-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
IMPRENTANAVARRO |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111509
| Artículos de papelería | 6 | Unidad no definida | SOLICITUD EX RPR-VDRL
GUÍA N°2106 | |
$ 850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.100
|
$ 5.100
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14111509
| Artículos de papelería | 2 | Unidad no definida | SOLICITUD RESOLUCIÓN EXENTA
GUÍA N°2106 | |
$ 1.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.200
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$ 3.200
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14111509
| Artículos de papelería | 100 | Unidad no definida | ADHESIVOS MEDICIÓN PARÁMETROS
GUÍA N°2106 | |
$ 50,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.000
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$ 5.000
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14111509
| Artículos de papelería | 10 | Global | HISTORIAL Y EVOLUCIÓN CLÍNICA
GUÍA N°2106
| |
$ 1.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.000
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$ 16.000
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Total Neto
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$ 29.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.567
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$ 34.867
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.