Orden de Compra. Nº2324-1047-AG24 "MATERIALES PARA ILUMINACION TALLER ORNATO PARQUE INDUSTRIAL / DIRECCION OPERACIONES - DEPARTAMENTO ELECTRICO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Datos cotizaciones
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-1047-AG24
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 27-06-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA ILUMINACION TALLER ORNATO PARQUE INDUSTRIAL / DIRECCION OPERACIONES - DEPARTAMENTO ELECTRICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna Puerto Montt
Impuesto 118370
Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ENTRE ESTEROS CONSTRUCCIONES SPA
Razón Social ENTRE ESTEROS CONSTRUCCIONES SPA
R.U.T. 77.352.158-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ENTRE ESTEROS CONSTRUCCIONES SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121311
Accesorios eléctricos10UnidadCaja Estanco 100X100X50 SEGUN ET ADJUNTO   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
39121311
Accesorios eléctricos14UnidadCAMPANA LED UFO 100W SEGUN ET ADJUNTO   $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000
39121311
Accesorios eléctricos30UnidadTuberia PCV 16 mm SEGUN ET ADJUNTO   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
39121311
Accesorios eléctricos100UnidadAbrazaderas Omega Metálica 16 mm SEGUN ET ADJUNTO   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
39121311
Accesorios eléctricos30UnidadMosquetón Acero 5/16 SEGUN ET ADJUNTO   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
32111503
Diodos emisores de luz (LED)30UnidadPanel LED embutido 6W luz fría 12 cm diametro exterior SEGUN ET ADJUNTO  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
Total Neto $ 623.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 118.370
TOTAL OC $ 741.370


8 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.352.158-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.148.954-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.686.173-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.331.851-4 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.202.140-4 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.827.294-6 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.271.631-1 Ver adjunto
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.