Orden de Compra. Nº1346283-164-AG24 "COMPRA DE MATERIALES DE MANTENCION PARA EL IP-IRC COPIAPO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1346283-164-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-07-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE MANTENCION PARA EL IP-IRC COPIAPO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCIÓN REGIONAL DE ATACAMA
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
R.U.T. 62.000.970-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1083
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
R.U.T. 62.000.970-9
Dirección de Facturación Rancagua 499 Edificio MOP MINJU 4 piso
Comuna Copiapó
Impuesto 42017,36
Dirección de Envío de la Factura Rancagua 499 Edificio MOP MINJU 4 piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRAPEZIO EIRL
Razón Social COMERCIALIZADORA, INGENIERIA Y CONSULTORA IGNACIO
R.U.T. 76.561.939-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRAPEZIO EIRL
Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142317
Codo de tubería4UnidadCodo Bronce SO-SO 3/4"   $ 2.189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.756 $ 8.756
40142315
Acoplamientos de tubería4UnidadCopla Bronce SO/SO 3/4"  $ 1.969,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.876 $ 7.876
40142320
Uniones de tubería4UnidadUnión Americana Bronce SO/SO 3/4"   $ 9.339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.356 $ 37.356
31231302
Tubería de cobre4UnidadCañería Cobre M agua 3/4" x 6 m  $ 41.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.156 $ 167.156
Total Neto $ 221.144
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.017
TOTAL OC $ 263.161


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.561.939-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.302.986-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.595.503-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.