Orden de Compra. Nº782278-192-SE23 "AMPLIACIÓN CONV. SUMINISTRO SERVICIO DE VIAJES PARA TRASLADO ACTIVIDADES MUNICIPALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PELARCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 782278-192-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-12-2023
Nombre de la Orden de Compra AMPLIACIÓN CONV. SUMINISTRO SERVICIO DE VIAJES PARA TRASLADO ACTIVIDADES MUNICIPALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 782278-11-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Social
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELARCO
R.U.T. 69.110.600-4
Dirección de Unidad de Compra Catedral 50, Pelarco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 497 del sistema 2152208007002.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELARCO
R.U.T. 69.110.600-4
Dirección de Facturación Catedral 50, Pelarco
Comuna Pelarco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Catedral 50, Pelarco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TJG(Transporte Jara Gutierrez)
Razón Social MIGUEL ANGEL JARA FLORES
R.U.T. 15.596.488-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TJG(Transporte Jara Gutierrez)
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadAMPLIACION DEL SUMINISTRO DE ACUERDO A BASES DE LICITACION ID782278-11-L123 PUNTO 2.1""SERVICIO DE VIAJES PARA TRASLADO ACTIVIDADES MUNICIPALES.PROVEEDOR CON EXPERINECIA EN EL AREA DE TRANSPORTE Y CONOCIMIENTO EN LA COMUNA $ 7.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000.000 $ 7.000.000
Total Neto $ 7.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 7.000.000

Justificación de exención de impuesto