Orden de Compra. Nº369-85-SE24 "REGULARIZA CONTRATACIÓN VÍA TRATO DIRECTO DEL SERVICIO DE COMPRA DE AGUA POTABLE, CON EL PROVEEDOR AGUAS DEL VALLE, PERIODO DEL 02 A 31 DE OCTUBRE DE 2023, EN APOYO AL SSR/APR DE LA LOCALIDAD DE "GUANGUALÍ", COMUNA DE LOS VILOS"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 369-85-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-04-2024
Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA CONTRATACIÓN VÍA TRATO DIRECTO DEL SERVICIO DE COMPRA DE AGUA POTABLE, CON EL PROVEEDOR AGUAS DEL VALLE, PERIODO DEL 02 A 31 DE OCTUBRE DE 2023, EN APOYO AL SSR/APR DE LA LOCALIDAD DE "GUANGUALÍ", COMUNA DE LOS VILOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Delegacion Presidencial Provincial de Choapa
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA
R.U.T. 60.511.043-6
Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION ESQUINA ECUADOR
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 127 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA
R.U.T. 60.511.043-6
Dirección de Facturación ECUADOR 220
Comuna Illapel
Impuesto 176209,88873
Dirección de Envío de la Factura ECUADOR 220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Unidad Técnica Subg. de Negocios No Regulados
Razón Social AGUAS DEL VALLE S A
R.U.T. 99.541.380-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Unidad Técnica Subg. de Negocios No Regulados
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78101802
Servicios de transporte regional o nacional en cam1066Metro Cúbico REGULARIZA CONTRATACIÓN VÍA TRATO DIRECTO DEL SERVICIO DE COMPRA DE AGUA POTABLE, CON EL PROVEEDOR AGUAS DEL VALLE, PERIODO DEL 02 A 31 DE OCTUBRE DE 2023, EN APOYO AL SSR/APR DE LA LOCALIDAD DE "GUANGUALÍ", COMUNA DE LOS VILOS $ 870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 927.420 $ 927.419
Total Neto $ 927.419
Descuento $ 0
Cargos $ 1
IVA  19  % $ 176.210
TOTAL OC $ 1.103.630