1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1426397-41-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
27-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
NDM ADQ. MATERIALES DE OFICINA TP DE LOS EE DEL SL |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1233607-61-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Servicio Local de Educación Pública Iquique
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R.U.T. |
61.980.910-6 |
Dirección de Facturación |
ESMERALDA # 340 OFICINA 410 IQUIQUE |
Comuna |
Iquique
|
Impuesto |
163370,36 |
Dirección de Envío de la Factura |
ESMERALDA # 340 OFICINA 410 IQUIQUE |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
ESCENCIAL SPA |
Razón Social |
ESCENCIAL SPA
|
R.U.T. |
77.424.446-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ESCENCIAL SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12141901
| Cloro Cl | 1 | Global | SEGUN DETALLE ADJUNTO | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
$ 859.844,00
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$ 0,00
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$ 0,00
|
$ 859.844
|
$ 859.844
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Total Neto
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$ 859.844
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 163.370
|
$ 1.023.214
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.