Orden de Compra. Nº3986-119-SE25 "MATERIALES PARA TRABAJOS MUNICIPALES OPERACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE CORRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3986-119-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-03-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA TRABAJOS MUNICIPALES OPERACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3986-68-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CORRAL
Razón Social MUNICIPALIDAD DE CORRAL
R.U.T. 69.200.200-8
Dirección de Unidad de Compra ESMERALDA N° 145
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 30524 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE CORRAL
R.U.T. 69.200.200-8
Dirección de Facturación Esmeralda 145, Municipalidad de Corral
Comuna Corral
Impuesto 134657,18
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 145, Municipalidad de Corral
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA SUR
Razón Social ANWANDTER Y NUSS LTDA
R.U.T. 81.609.600-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA SUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex2DiscoLATEX TAJAMAR ACRIL. ANTIHONGOS BLANCO 4 GLN  $ 35.121,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.242 $ 70.242
31211906
Rodillos de pintar5UnidadRODILLO PINTAR LIZCAL CHIPORRO NAT. 7"  $ 5.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.995 $ 28.995
30103313
Molduras no metálicas20UnidadMOLDURA MAD. GUARDAPOLVO RODON 13 X 43 X 3000 MM  $ 1.898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.960 $ 37.960
30103313
Molduras no metálicas20UnidadMOLDURA MAD. CORNISA 28 X 28 X 3000 MM  $ 3.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.200 $ 62.200
30103301
Moldura de aluminio20UnidadESQUINERO FINGER 28 X 28 X 2.40  $ 3.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.500 $ 75.500
31211501
Pinturas al esmalte10UnidadPINTURA TRAFICO CERESITA BLANCO GLN  $ 25.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.850 $ 258.850
31211501
Pinturas al esmalte5UnidadPINTURA TRAFICO CERESITA AMARILLO GLN  $ 34.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.975 $ 174.975
Total Neto $ 708.722
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 134.657
TOTAL OC $ 843.379


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.