1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3151-215-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
15-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3151-216-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
Proveedor no cumple plazo de entrega de acuerdo a su oferta de 2 dias, fecha de aceptacion 17 de abril se debian recepcionar los productos el dia lunes 21 de abril. |
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE
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R.U.T. |
69.191.100-4 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE
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R.U.T. |
69.191.100-4 |
Dirección de Facturación |
AV. BALMACEDA #1110 FRENTE A LA COPEC |
Comuna |
Loncoche
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Impuesto |
497838 |
Dirección de Envío de la Factura |
AV. BALMACEDA #1110 FRENTE A LA COPEC |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Victorina Montenegro |
Razón Social |
VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RÍOS
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R.U.T. |
8.172.307-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Victorina Montenegro |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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56101813
| Asientos de baño | 1 | Global | MATERIALES SEGUN DETALLE | MATERIALES SEGUN DETALLE |
$ 2.620.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.620.200
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$ 2.620.200
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Total Neto
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$ 2.620.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 497.838
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$ 3.118.038
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.