Orden de Compra. Nº2713-1492-SE24 "DAOMA PMU, PROYECTO REPOSICION ACERA NORTE RUTA X-566, ESTERO COPA, FOLIO 94, LICITACION 2713-307-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE AYSEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2713-1492-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-11-2024
Nombre de la Orden de Compra DAOMA PMU, PROYECTO REPOSICION ACERA NORTE RUTA X-566, ESTERO COPA, FOLIO 94, LICITACION 2713-307-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2713-307-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD AYSEN-ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE AYSEN
R.U.T. 69.240.100-K
Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 607, Puerto Aysén
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.099.107 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE AYSEN
R.U.T. 69.240.100-K
Dirección de Facturación Esmeralda 607, Puerto Aysén
Comuna *
Impuesto 569760,66384
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 607, Puerto Aysén
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VICTOR CLAUDIO
Razón Social COMBUSTIBLES VICTOR VILLEGAS EMPRESA INDIVIDUAL D
R.U.T. 76.572.068-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VICTOR CLAUDIO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151902
Materiales para guarniciones exteriores1UnidadADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PROYECTO REPOSICION ACERA NORTE RUTA X-566, ESTERO COPA, FOLIO 94, SEGUN DETALLE: 39 KG CLAVO CORRIENTE 3” 39 KG CLAVO CORRIENTE 4” 08 UNIDAD PLANCHA TERCIADO ESTRUCTURAL15 mm 04 UNIDAD PLANCHA OSB 9.5 mm 10 KG CLAVO YESO CARTÓN 1 5/8” 12 UNIDAD PLANCHA ZINC ACANALADO 0.35x851x3660 mm 20 UNIDAD PLANCHA ZINC ACANALADO 0.35x351x3000 mm 03 UNIDAD PLANCHA POLICARBONATO TRANSPARENTE ONDULADO 0.7x810x3660 mm 10 KG CLAVO PARA TECHO 2 ½” 02 PAR BISAGRAS 3” 01 UNIDAD PICAPORTE PORTON REJA 5/8”x 500 mm 01 UNIDAD PUERTA TERCIADO 0.80x 2 mts 40 KG CLAVO CORRIENTE 2 ½” 01 UNIDAD MALLA RACHEL COLOR NEGRO 01 KG CLAVO TERRANO GALVANIZADO 1” 50 UNIDAD TIRA DE FIERRO CONSTRUCCION 8 mm 20 UNIDADES HUINCHA AISLADORA COLOR ROJO 10 UNIDADES SPRAY FLUORESCENTE COLOR VERDE 34 UNIDADES PERFIL COSTANERA 150x50x15x2mmx6 mts 01 UNIDADES DESMOLDANTE SIKAFORM METAL 99 TINETA 16 lts MATERIALES DE CONSTRUCCION $ 2.998.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.998.740 $ 2.998.740
Total Neto $ 2.998.740
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 569.761
TOTAL OC $ 3.568.501


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.