Orden de Compra. Nº
3599-30-SE25
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Mantenimiento - Materiales reparaciones varias Esc. Cucha Urrejola
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Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3599-30-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-02-2025
Nombre de la Orden de Compra
Mantenimiento - Materiales reparaciones varias Esc. Cucha Urrejola
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3599-8-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Administración de Educación
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra
SAN MARTIN 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 72 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.140.202-9
Dirección de Facturación
Carrera N°291
Comuna
Portezuelo
Impuesto
54649,757
Dirección de Envío de la Factura
Carrera N°291
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
06-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Acoma Ltda
Razón Social
MARIA AGUILAR BLANCHE SPA
R.U.T.
77.258.350-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Acoma Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
23153036
Placas de cerrojo
2
Unidad
PICAPORTE COLA DE PATIO IZQUIERDO 1UN
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.202
$ 4.202
31161503
Clavo-tornillo
1
Caja
TACO NYLON + CLAVO N 6 X 35 (CAJA 50)
$ 2.842,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.842
$ 2.842
31161508
Tornillos para madera
3
Caja
TORNILLO SELLADOR AUTOROSCANTE 12 X 3" (100 UU)
$ 6.488,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.464
$ 19.465
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
6
Tubo
SILICONA NEUTRA TRANSPARENTE 300 ML
$ 3.411,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.466
$ 20.466
23231301
Rodillo alimentador
1
Unidad
RODILLO CHIPORRO NATURAL 9''
$ 6.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.134
$ 6.134
31191501
Papeles de lija
4
Pliego
LIJA METAL G/180
$ 609,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.436
$ 2.437
31211506
Pinturas de látex
1
Tineta
BASE C ESMALTE AL AGUA PROFESIONAL
$ 100.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.840
$ 100.840
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
5
Tubo
SILICONA ALTA TEMPERATURA COLOR ROJO 300 ML
$ 4.052,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.260
$ 20.260
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
3
Tubo
SILICONA TAPA GOTERA 300 ML SOUDAL
$ 3.240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.720
$ 9.720
25174403
Paneles de puerta
1
Unidad
PUERTA PINO OREGON 0.70 X 2MTS
$ 79.576,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.576
$ 79.576
40141634
Válvulas de retención a bisagra
1
Pack
BISAGRA 840 3 1/2 X 3 1/2 (3 UU)
$ 2.428,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.428
$ 2.428
23153036
Placas de cerrojo
2
Unidad
PICAPORTE COLA DE PATIO DERECHO 1UN
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.202
$ 4.202
23153036
Placas de cerrojo
4
Unidad
PICAPORTE PARCHE PUERTA 20CM ZINCADO
$ 3.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.060
$ 15.059
Total Neto
$ 287.630
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 54.650
TOTAL OC
$ 342.280
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.