Orden de Compra. Nº1057049-5808-SE24 "NCN-INICIO DE CONTRATO INT 856 RES EX 1384 ORDEN DE COMPRA DESDE 1057049-101-LQ24 "
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-5808-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-06-2024
Nombre de la Orden de Compra NCN-INICIO DE CONTRATO INT 856 RES EX 1384 ORDEN DE COMPRA DESDE 1057049-101-LQ24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-101-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11101
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna Alhué
Impuesto 0,19
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bioimplantes S.A.
Razón Social BIOIMPLANTES SA
R.U.T. 76.214.144-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Bioimplantes S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42291709
Hojas de sierra quirúrgicas o accesorios1UnidadS/C Clavo endomedular femoral pediátrico 19. EL CONTRATO: Por tratarse de una licitación inferior a las 1.000 UTM, se formalizará la contratación con la emisión de la respectiva orden de compra y su correspondiente aceptación dentro del plazo de 24 horas. Se entenderá que, si el adjudicatario no acepta la Orden de Compra dentro del plazo antes señalado, se desiste de la propuesta, caso en el cual el Hospital podrá adjudicar la licitación a la siguiente propuesta mejor evaluada, según el informe emitido por la Comisión Evaluadora, o rechazar todas las restantes. S/C Clavo endomedular femoral pediátrico 19. EL CONTRATO: Por tratarse de una licitación inferior a las 1.000 UTM, se formalizará la contratación con la emisión de la respectiva orden de compra y su correspondiente aceptación dentro del plazo de 24 ho $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
Total Neto $ 1
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 1