Orden de Compra. Nº557639-385-SE24 "TRANSPORTE ESCOLAR NOR PONIENTE (CHANCON) MARIA IS"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 557639-385-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-04-2024
Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE ESCOLAR NOR PONIENTE (CHANCON) MARIA IS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORMUN RANCAGUA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
R.U.T. 71.014.200-9
Dirección de Unidad de Compra [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
R.U.T. 71.014.200-9
Dirección de Facturación [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
Comuna Rancagua
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-04-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIA ISABEL FUENTES VIAL
Razón Social MARÍA ISABEL FUENTES VIAL
R.U.T. 9.436.189-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARIA ISABEL FUENTES VIAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definidaNOR PONIENTE (CHANCON) LICEO DE NIÑAS, DIEGO PORTALES Y JORGE ALESSANDRI, OSCAR CASTRO, ITMBO Camino Chancon NOR PONIENTE (CHANCON) LICEO DE NIÑAS, DIEGO PORTALES Y JORGE ALESSANDRI, OSCAR CASTRO, ITMBO Camino Chancon $ 23.827.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.827.200 $ 23.827.200
Total Neto $ 23.827.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 23.827.200

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.