Orden de Compra. Nº1079639-1056-AG24 "ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS COMPUTACIONALES PARA 2DA. COMISARIA PUERTO MONTT."
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS X ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079639-1056-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS COMPUTACIONALES PARA 2DA. COMISARIA PUERTO MONTT.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS LOS LAGOS
Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA
R.U.T. 61.979.300-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FISCAL del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA
R.U.T. 61.979.300-5
Dirección de Facturación GUILLERMO GALLARDO 519 REF. 2DA COMISARIA PTO MONTT
Comuna Puerto Montt
Impuesto 170886
Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO GALLARDO 519 REF. 2DA COMISARIA PTO MONTT
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
PLAZO DE ENTREGA9 DÍAS HÁBILES.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor WORKTEAMS
Razón Social WORKTEAMS SPA
R.U.T. 77.380.726-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal WORKTEAMS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1Unidad no definida5 BUJE-HP05A-SET(2) BSH-P2035 5 BUJE-HP53A-SET(2) BSH-2400 / RC1-3609 / RC1-3610 5 BUJE-HP55A-SET(2) RM1-6274-020CN BSH-P3015 10 FILM F-HP12ACOM HP 1000 5 FILM F-HP26A/30A M203 5 FILM-HP55A/CAN1435 P3015, FM1-B435-FILM, FM1-B435-010 FM1-B435-000 1 GRASA G300 50 GR - G300 5 PICK UP ROLLER A-HP05AT2 HP RM1-6414-000, RM1-6467-000, RM1-9168-000 CANON RM1-6467-000 5 PICK UP ROLLER A-HP05AT2 HP RM1-6414-000, RM1-6467-000, RM1-9168-000, CANON RM1-6467-000 5 PICK UP ROLLER A-HP53AT2 HP RL1-0540-000 RL1-0542-000, RC1-3909-000 5 PICK UP ROLLER A-HP26AT2 T2 - RM2-5452-000 - MISMO AHP58AT2 5 PICK UP ROLLER A-HP55AT2 HP RM1-3763-000 RM1-6313-000 5 RODILLO PRESIÓN -HP05A LPR-P2035 5 RODILLO PRESIÓN R-HP53A P2015 5 RODILLO PRESIÓN R-HP26A/58A LJ M402, M426 26A 5 RODILLO PRESIÓN R-HP55A RM1-6319-000 55A 10 LAMPARA DE FUSOR ELEMENTO CALEFACTOR PARA HP 2015 5 LAMPARA DE FUSOR ELEMENTO CALEFACTOR PARA HP P3015CONFORME A LO ESPECIFICADO POR EL COMPRADOR. $ 899.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 899.400 $ 899.400
Total Neto $ 899.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 170.886
TOTAL OC $ 1.070.286


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.535.946-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.380.726-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.943.109-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.