Orden de Compra. Nº3378-2717-AG25 " Adquisición de tintas para impresora de Sala Cuna del HMS."
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-2717-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de tintas para impresora de Sala Cuna del HMS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS INTERNOS del sistema Sistema Propio.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 51300
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Express Toner SpA
Razón Social EXPRESS TONER SPA
R.U.T. 77.078.196-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Express Toner SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta10UnidadCARTRIGE HP GT52 NEGRO 4000 PAG 515 6. De acuerdo a ficha técnica adjunta.  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
44103105
Cartuchos de tinta10UnidadCARTRIGE HP GT52 CYAN 8000 PAG GT 5820 315. De acuerdo a ficha técnica adjunta.  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
44103105
Cartuchos de tinta10UnidadCARTRIGE HP GT52 MAGENTA 8000 PAG GT 5820. De acuerdo a ficha técnica adjunta.  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
44103105
Cartuchos de tinta10UnidadCARTRIGE HP GT52 YELLOW 8000 PAG GT 5820. De acuerdo a ficha técnica adjunta.  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
Total Neto $ 260.000
Descuento $ 0
Cargos $ 10.000
IVA  19  % $ 51.300
TOTAL OC $ 321.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.