1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3982-22-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
Fecha de Envío |
05-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Letrero identificatorios Oficinas Daem, compra ágil: 3982-13-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
|
R.U.T. |
69.090.900-6 |
Dirección de Facturación |
Ruta I-72 Liceo Mirella Catalán urzúa |
Comuna |
Paredones
|
Impuesto |
37783,4 |
Dirección de Envío de la Factura |
Ruta I-72 Liceo Mirella Catalán urzúa |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
ASYM DISTRIBUIDORES SPA |
Razón Social |
ASYM DISTRIBUIDORES SPA
|
R.U.T. |
78.009.674-8 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
ASYM DISTRIBUIDORES SPA |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
55121727
| Letreros | 1 | Unidad | letrero 2 de Material Acrilico 1,50 mts X 0.90 mts, Según especificaciones adjuntas | |
$ 99.430,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 99.430
|
$ 99.430
|
55121727
| Letreros | 1 | Unidad | letrero 1 de Material Acrilico 1,50 mts X 0.90 mts, Según especificaciones adjuntas | |
$ 99.430,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 99.430
|
$ 99.430
|
|
Total Neto
|
$ 198.860
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 37.783
|
$ 236.643
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.