Orden de Compra. Nº3982-22-AG25 "Letrero identificatorios Oficinas Daem, compra ágil: 3982-13-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3982-22-AG25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 05-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Letrero identificatorios Oficinas Daem, compra ágil: 3982-13-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
R.U.T. 69.090.900-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
R.U.T. 69.090.900-6
Dirección de Facturación Ruta I-72 Liceo Mirella Catalán urzúa
Comuna Paredones
Impuesto 37783,4
Dirección de Envío de la Factura Ruta I-72 Liceo Mirella Catalán urzúa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ASYM DISTRIBUIDORES SPA
Razón Social ASYM DISTRIBUIDORES SPA
R.U.T. 78.009.674-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ASYM DISTRIBUIDORES SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121727
Letreros1Unidadletrero 2 de Material Acrilico 1,50 mts X 0.90 mts, Según especificaciones adjuntas  $ 99.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.430 $ 99.430
55121727
Letreros1Unidadletrero 1 de Material Acrilico 1,50 mts X 0.90 mts, Según especificaciones adjuntas  $ 99.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.430 $ 99.430
Total Neto $ 198.860
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.783
TOTAL OC $ 236.643


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.