Orden de Compra. Nº3328-2803-CM24 "VCR/COFACH/REQ Nº 058/2024"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-2803-CM24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-09-2024
Nombre de la Orden de Compra VCR/COFACH/REQ Nº 058/2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 020064063001000044165022152204005000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto Nº 21.395 año 2023, partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud de la Fach, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada unidad institucional deberán ser pagadas
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 1066071
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor H circulo Insumos
Razón Social SERVICIOS Y ASESORÍA PRO ELITE LIMITADA
R.U.T. 77.014.021-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal H circulo Insumos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-21-LR23
GUANTE NITRILO TRESOR EXAMINACIÓN-PROCEDIMIENTO S/POLVO TALLA L CAJA 100 UNIDADES150 (2231234) GUANTE NITRILO TRESOR EXAMINACIÓN-PROCEDIMIENTO S/POLVO TALLA L CAJA 100 UNIDADES(2231234) GUANTE NITRILO TRESOR EXAMINACIÓN-PROCEDIMIENTO S/POLVO TALLA L CAJA 100 UNIDADES ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Avenida Las Condes Nº 8631 $ 2.562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.300 $ 384.300
0
2239-21-LR23
GUANTE NITRILO TRESOR EXAMINACIÓN-PROCEDIMIENTO S/POLVO TALLA S CAJA 100 UNIDADES1200 (2231236) GUANTE NITRILO TRESOR EXAMINACIÓN-PROCEDIMIENTO S/POLVO TALLA S CAJA 100 UNIDADES(2231236) GUANTE NITRILO TRESOR EXAMINACIÓN-PROCEDIMIENTO S/POLVO TALLA S CAJA 100 UNIDADES ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Avenida Las Condes Nº 8631 $ 2.562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.074.400 $ 3.074.400
0
2239-21-LR23
GUANTE NITRILO TRESOR EXAMINACIÓN-PROCEDIMIENTO S/POLVO TALLA M CAJA 100 UNIDADES600 (2231235) GUANTE NITRILO TRESOR EXAMINACIÓN-PROCEDIMIENTO S/POLVO TALLA M CAJA 100 UNIDADES(2231235) GUANTE NITRILO TRESOR EXAMINACIÓN-PROCEDIMIENTO S/POLVO TALLA M CAJA 100 UNIDADES ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Avenida Las Condes Nº 8631 $ 2.562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.537.200 $ 1.537.200
0
2239-21-LR23
MASCARILLA DESECHABLE CRANBERRY QUIRÚRGICA DE TRES CAPAS UNIDAD25000 (2232133) MASCARILLA DESECHABLE CRANBERRY QUIRÚRGICA DE TRES CAPAS UNIDAD(2232133) MASCARILLA DESECHABLE CRANBERRY QUIRÚRGICA DE TRES CAPAS UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Avenida Las Condes Nº 8631 $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 475.000 $ 475.000
0
2239-21-LR23
MASCARILLA DESECHABLE NASCARE KN95 UNIDAD2000 (2232147) MASCARILLA DESECHABLE NASCARE KN95 UNIDAD(2232147) MASCARILLA DESECHABLE NASCARE KN95 UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Avenida Las Condes Nº 8631 $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
Total Neto $ 5.610.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.066.071
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 6.676.971


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.