Orden de Compra. Nº1057049-8716-SE24 "CSC - desde TD Res. Ex. N°2400 - INT 1597 - FUS 1411 - Adquisición 40 filtros EMI"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-8716-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-10-2024
Nombre de la Orden de Compra CSC - desde TD Res. Ex. N°2400 - INT 1597 - FUS 1411 - Adquisición 40 filtros EMI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 18258
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Santa Rosa 1234
Comuna *
Impuesto 1053170
Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ULTRATECHNICAL LTDA.
Razón Social EQUIPOS MEDICOS ULTRATECHNICAL LIMITADA
R.U.T. 77.914.547-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ULTRATECHNICAL LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42241602
Cortadores o sierras para yeso40Unidad844-0116 Adquisición de filtros EMI de cuatro etapas. Según Res. Ex. N°2400Adquisición de filtros EMI de cuatro etapas. $ 138.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.543.000 $ 5.543.000
Total Neto $ 5.543.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.053.170
TOTAL OC $ 6.596.170


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.