1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4486-369-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
26-08-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE GALVANOS Y ESCARAPELAS. |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad de Negrete |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
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R.U.T. |
69.170.800-4 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
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R.U.T. |
69.170.800-4 |
Dirección de Facturación |
ALBERTO MOLLER N°293 |
Comuna |
Negrete
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Impuesto |
150214 |
Dirección de Envío de la Factura |
ALBERTO MOLLER N°293 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
artmetal |
Razón Social |
ARTICULOS PUBLICITARIOS Y GRABADOS SPA
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R.U.T. |
77.254.158-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
artmetal |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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49101704
| Galvanos | 1 | Global | SE REQUIERE:
08 UNID. GALVANOS EN MARCO DE MADERA RAULÍ, DOBLE CANTO VIDRIO 23X31 CM.
200 UNID. ESCARAPELAS DE COLORES.
LAS OFERTAS DEBEN ADJUNTAR COTIZACIÓN DETALLADA.
EL PRESUPUESTO ES MÁXIMO DISPONIBLE.
SE ADJUNTA IMAGEN DE LO REQUERIDO.
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$ 790.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 790.600
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$ 790.600
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Total Neto
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$ 790.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 150.214
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$ 940.814
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.