Orden de Compra. Nº1221019-55-SE24 "Servicio de Limpieza y Aseo para Ejecución de Evento del día de la Mujer, Corporación Municipal del Deporte de Vitacura. "
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Deporte de Vitacura
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1221019-55-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-03-2024
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Limpieza y Aseo para Ejecución de Evento del día de la Mujer, Corporación Municipal del Deporte de Vitacura.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación
Razón Social Corporación Municipal de Deporte de Vitacura
R.U.T. 65.206.047-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Bicentenario 3800
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 45 del sistema Corporación.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Deporte de Vitacura
R.U.T. 65.206.047-1
Dirección de Facturación Avenida San Josemaría Escrivá de Balaguer N° 5428.
Comuna Vitacura
Impuesto 63327,57
Dirección de Envío de la Factura Avenida San Josemaría Escrivá de Balaguer N° 5428.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FM SERVICE
Razón Social FM SERVICE SPA
R.U.T. 76.377.762-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FM SERVICE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadResolución Exenta N°59 de fecha 08 de marzo de 2024. Certificado de Disponibilidad Presupuestaría N°45 de fecha 08 de marzo de 2024. Cotización de fecha 08 de marzo de 2024. $ 333.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.303 $ 333.303
Total Neto $ 333.303
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.328
TOTAL OC $ 396.631


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.