1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1658-2383-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
Fecha de Envío |
01-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-599-LQ24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
Error en proveedor de orde de compra |
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1658-599-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
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R.U.T. |
69.190.700-7 |
Dirección de Unidad de Compra |
ARTURO PRAT N°332 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
|
R.U.T. |
69.190.700-7 |
Dirección de Facturación |
Arturo Prat 650. |
Comuna |
*
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Impuesto |
1129985,86 |
Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 650. |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Dagoway Trade SpA |
Razón Social |
COMERCIAL E INDUSTRIAL DAGOWAY TRADE SPA
|
R.U.T. |
78.477.490-2 |
Estado de habilidad
|
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Dagoway Trade SpA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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91111703
| Vestuario | 1 | Global | CONTRATO DE SUMINISTRO VESTUARIO DAMA-VARÓN PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO: LÍNEA N°7: CORTAVIENTO DAMA-VARÓN | ADQUISICIÓN DE (224) POLAR INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL SLP N°296 DEL 20/03/2025. |
$ 5.947.294,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.947.294
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$ 5.947.294
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Total Neto
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$ 5.947.294
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.129.986
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$ 7.077.280
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.