Orden de Compra. Nº5251-483-AG25 "Materiales instalación cargas críticas data center 2"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5251-483-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales instalación cargas críticas data center 2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
R.U.T. 70.729.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12262.01 del sistema ACUARIO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
R.U.T. 70.729.100-1
Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL)
Comuna Santiago
Impuesto 1017327,64
Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor celectrica
Razón Social COMERCIAL ELECTRICA SPA
R.U.T. 77.039.868-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal celectrica
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121306
Cajas de conmutadores1UnidadOfertar en base al listado de productos que aparecen en los archivos adjuntos. Incluir cotización con cada producto detallado en precio uni y total, y ficha técnica, de otra forma NO se evaluarán las ofertas. No realizar ofertas de $1, se podrán evaluar ofertas parciales pero que completen el presupuesto estimado. Indicar plazo de entrega y período de garantía, las ofertas que no lo incluyan también serán rechazadas. No incluir cotización y ficha será causal de inadmisibilidad.   $ 5.354.356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.354.356 $ 5.354.356
Total Neto $ 5.354.356
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.017.328
TOTAL OC $ 6.371.684


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.