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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5251-483-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales instalación cargas críticas data center 2 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
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R.U.T. |
70.729.100-1 |
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Dirección de Facturación |
DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
1017327,64 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
celectrica |
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Razón Social |
COMERCIAL ELECTRICA SPA
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R.U.T. |
77.039.868-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
celectrica |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39121306
| Cajas de conmutadores | 1 | Unidad | Ofertar en base al listado de productos que aparecen en los archivos adjuntos. Incluir cotización con cada producto detallado en precio uni y total, y ficha técnica, de otra forma NO se evaluarán las ofertas. No realizar ofertas de $1, se podrán evaluar ofertas parciales pero que completen el presupuesto estimado. Indicar plazo de entrega y período de garantía, las ofertas que no lo incluyan también serán rechazadas. No incluir cotización y ficha será causal de inadmisibilidad.
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$ 5.354.356,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.354.356
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$ 5.354.356
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Total Neto
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$ 5.354.356
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.017.328
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$ 6.371.684
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.