1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
766171-27-AG23 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
21-11-2023 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 766171-33-COT23 (Compra Materiales de Aseo) |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago
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R.U.T. |
61.978.380-8 |
Dirección de Facturación |
Avda Pedro Montt 1606 - Torre D - 8° piso |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
17229,2 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avda Pedro Montt 1606 - Torre D - 8° piso |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
24-11-2023 |
Despacho y Facturación | La entrega de los productos debe realizarse en
horario de Lunes a Viernes desde las 10:00 a 13:30 horas, el ingreso al Centro
de Justicia debe realizarse por accesos laterales, se requiere informar PPU del
Vehículo, Nombre y RUT de las personas que realizarán la entrega de los
productos al correo electrónico mcsaez@pjud.cl
Datos de
Facturación
Razón
Social: Cuarto Tribunal de Juicio Oral
en lo penal de Santiago
RUT: 61.978.380-8
Dirección: Avda. Pedro Montt N°1606, Torre D, Piso 8, Santiago
Giro: Actividades de la Administración Pública
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Proveedor |
Delta Generacion Spa |
Razón Social |
DELTA GENERACION SPA
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R.U.T. |
76.539.061-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Delta Generacion Spa |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131603
| Esponjas | 10 | Unidad | ESPONJA MULTIUSO ANTIBACTERIAL LISA PARA LOZA | |
$ 71,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 710
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$ 710
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14111703
| Toallas de papel | 14 | Unidad | TOALLA DE PAPEL ABSORBENTE DOBLE HOJA 12 MT O SIMILAR | |
$ 306,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.284
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$ 4.284
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47131805
| Limpiadores de uso general | 10 | Unidad | CLORO GEL EN BOTELLA 900 ML O SIMILAR SIN AROMA | |
$ 720,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.200
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$ 7.200
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47131810
| Productos para lavar platos | 10 | Unidad | LAVALOZAS LÍQUIDO CONCENTRADO AROMA LIMÓN DE 750 CC | |
$ 849,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.490
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$ 8.490
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14111701
| Papel facial | 94 | Unidad | PAÑUELOS FACIALES DOBLE HOJA CAJA 90 HOJAS | |
$ 734,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 68.996
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$ 68.996
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14111705
| Servilletas de papel | 4 | Paquete | SERVILLETA MESA PAPEL SUAVE COLOR BLANCO UNA HOJA PAQUETE 50 UNIDADES 23 CM X 22 CM O SIMILAR | |
$ 250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.000
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$ 1.000
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Total Neto
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$ 90.680
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.229
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$ 107.909
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.