Orden de Compra. Nº3589-407-AG24 "Materiales librería jardín campanita a compra ágil: 3589-225-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3589-407-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Materiales librería jardín campanita a compra ágil: 3589-225-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Adm. Educacional Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY
R.U.T. 69.141.500-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY
R.U.T. 69.141.500-7
Dirección de Facturación Esmeralda Nº340 - Yungay
Comuna Yungay
Impuesto 120368,61
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda Nº340 - Yungay
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA GLT SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA GLT SPA
R.U.T. 77.738.709-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA GLT SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111804
Papeles de dibujo1GlobalLista de materiales de librería  $ 613.519,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 613.519 $ 613.519
Total Neto $ 613.519
Descuento $ 0
Cargos $ 20.000
IVA  19  % $ 120.369
TOTAL OC $ 753.888


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.439.026-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 96.972.190-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.084.990-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.738.709-K Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.077.049-1 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 7.695.706-1 Ver adjunto