Orden de Compra. Nº
2591-169-SE24
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CONT. BANDA DE BRONCE POR 5 JORNADAS
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2591-169-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-02-2024
Nombre de la Orden de Compra
CONT. BANDA DE BRONCE POR 5 JORNADAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_POZOALMONTE ADQUISICIONES
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
R.U.T.
83.017.500-8
Dirección de Unidad de Compra
BALMACEDA 276
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
R.U.T.
83.017.500-8
Dirección de Facturación
BALMACEDA 276
Comuna
Pozo Almonte
Impuesto
318840,579710145
Dirección de Envío de la Factura
BALMACEDA 276
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MARCOS GABRIEL CEPEDA AGUIRRE
Razón Social
MARCOS GABRIEL CEPEDA AGUIRRE
R.U.T.
18.370.883-K
Sucursal
MARCOS GABRIEL CEPEDA AGUIRRE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80141607
Producción de eventos
1
Unidad
$ 2.000.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000.000
$ 2.000.000
Total Neto
$ 2.000.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Honorarios (13,75%)
13,75
%
$ 318.841
TOTAL OC
$ 2.318.841