Orden de Compra. Nº3268-507-SE24 "400 413 GU 013/2024 DA. ADQ. MATERIALES DE ASEO, PROVIENE DESDE 3268-55-L124"
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3268-507-SE24
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra 400 413 GU 013/2024 DA. ADQ. MATERIALES DE ASEO, PROVIENE DESDE 3268-55-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3268-55-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IVª Brigada Aérea
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001040400413000011507012152204007000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Facturación Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
Comuna Punta Arenas
Impuesto 243865
Dirección de Envío de la Factura Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMALPA SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA MARCELA PARRA LAGOS SPA
R.U.T. 77.068.742-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMALPA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones100UnidadJABÓN LÍQUIDO DE 340 ML, ANTIBACTERIAL PARA MANOS CON DISPENSADOR.JABÓN LÍQUIDO DE 340 ML, ANTIBACTERIAL PARA MANOS CON DISPENSADOR $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
12161803
Aerosoles50PackPACK DE AEROSOL AIRWICK AUTOMÁTICO FRESHMATIC CON REPUESTO DE 250 ML, O EQUIVALENTE.PACK DE AEROSOL AIRWICK AUTOMÁTICO FRESHMATIC CON REPUESTO DE 250 ML, O EQUIVALENTE $ 13.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 687.500 $ 687.500
12161803
Aerosoles20PackAROMATIZANTE AMBIENTAL ELÉCTRICO AIR WICK DE 21 ML CON REPUESTO, O EQUIVALENTE.AROMATIZANTE AMBIENTAL ELÉCTRICO AIR WICK DE 21 ML CON REPUESTO, O EQUIVALENTE $ 6.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
12161803
Aerosoles40PackREPUESTO AROMATIZANTE AMBIENTAL ELÉCTRICO AIR WICK DE 21 ML, O EQUIVALENTE.REPUESTO AROMATIZANTE AMBIENTAL ELÉCTRICO AIR WICK DE 21 ML, O EQUIVALENTE $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
Total Neto $ 1.283.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 243.865
TOTAL OC $ 1.527.365