Orden de Compra. Nº3361-5-SE25 "Adquisición de repuestos y contratar servicio para vehículos fiscales del Cuartel General del Comando de Operaciones Terrestres"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3361-5-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de repuestos y contratar servicio para vehículos fiscales del Cuartel General del Comando de Operaciones Terrestres
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ERROR EN LOS VALORES
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3361-2-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Operaciones Terrestres - COT
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.970.300-6
Dirección de Unidad de Compra Castellón N° 421, Concepción
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.970.300-6
Dirección de Facturación Castellón N° 421, Concepción
Comuna Concepción
Impuesto 215042
Dirección de Envío de la Factura Castellón N° 421, Concepción
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ROAL MAGAÑA SPA
Razón Social ROAL MAGAÑA SPA
R.U.T. 77.935.049-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ROAL MAGAÑA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20102305
Vehículos de servicio1UnidadAdquisición de repuesto para vehículo Hyundai PPU DFTH-92, LINEA N° 1Adquisición de repuesto para vehículo Hyundai PPU DFTH-92, LINEA N° 1 $ 232.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.000 $ 232.000
20102305
Vehículos de servicio1UnidadAdquisición de neumáticos para vehículo Hyundai PPU GXTJ-82, LINEA N° 2Adquisición de neumáticos para vehículo Hyundai PPU GXTJ-82, LINEA N° 2 $ 658.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 658.000 $ 658.000
20102305
Vehículos de servicio1UnidadServicio de alineamiento y balanceo para vehículos fiscales, LINEA N° 3Servicio de alineamiento y balanceo para vehículos fiscales, LINEA N° 3 $ 241.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.800 $ 241.800
Total Neto $ 1.131.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 215.042
TOTAL OC $ 1.346.842


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.