1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057501-12484-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
03-09-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN, MEMO N°383, MARZO 2024 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO |
Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
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R.U.T. |
61.608.502-6 |
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
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R.U.T. |
61.608.502-6 |
Dirección de Facturación |
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto |
Comuna |
*
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Impuesto |
753350 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
SISTEMA DE ENERGIA |
Razón Social |
SISTEMA DE ENERGIA S A
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R.U.T. |
99.588.050-4 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SISTEMA DE ENERGIA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102305
| Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 1 | Unidad | 77-002-001-143-00 MANTENCIÓN CORRECTIVA A EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO MES DE MARZO 2024.
MEMO N°383 | Mantenimiento correctivo neto |
$ 3.965.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.965.000
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$ 3.965.000
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Total Neto
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$ 3.965.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 753.350
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$ 4.718.350
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.