Orden de Compra. Nº3909-38-SE25 "MANTENCIÓN FURGÓN ESCOLAR KDXZ69"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3909-38-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-03-2025
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN FURGÓN ESCOLAR KDXZ69
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3908-8-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra Comercio Nº 206
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-002/215-22-04-011 del sistema Cas - Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Facturación Libertad N° 149.-
Comuna Renaico
Impuesto 587369,99
Dirección de Envío de la Factura Libertad N° 149.-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor garage fulgeri
Razón Social ANDRÉS CONTARDO FULGERI BARBIERI
R.U.T. 7.356.976-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal garage fulgeri
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1Unidad no definidaSERVICIO MANO DE OBRA REPARACIÓN TREN DELANTERO, CAMBIO DE ROTULAS, MUÑONES CON MASA, CAMBIO DE AXIALES Y TERMINALES DE DIRECCION.ORDEN DE TRABAJO N°782 FECHA 26/02/2025 $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
80111613
Mano de obra temporal1Unidad no definidaSERVICIO DE OBRA, CAMBIO DE COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO.ORDEN DE TRABAJO N°782 FECHA 26/02/2025 $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
40142121
Carretes de manguera1Unidad no definidaCOMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO GENUINOORDEN DE TRABAJO N°782 FECHA 26/02/2025 $ 605.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 605.874 $ 605.874
40142121
Carretes de manguera1Unidad no definidaMANGUERA COMPLETA RH GENUINAORDEN DE TRABAJO N°782 FECHA 26/02/2025 $ 605.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 605.874 $ 605.874
40142327
Juntas de rótula de tuberías2Unidad no definidaARTÍCULACIÓN ROTULA.ORDEN DE TRABAJO N°782 FECHA 26/02/2025 $ 83.396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.792 $ 166.792
39121432
Terminales eléctricos2Unidad no definidaTERMINALES DE DIRECCIÓNORDEN DE TRABAJO N°782 FECHA 26/02/2025 $ 38.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.546 $ 77.546
40151602
Compresores de flujo axial2Unidad no definidaAXIAL DE DIRECCIÓNORDEN DE TRABAJO N°782 FECHA 26/02/2025 $ 53.962,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.924 $ 107.924
40151610
Piezas de compresor o accesorios1Unidad no definidaCOMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO GENUINOORDEN DE TRABAJO N°782 FECHA 26/02/2025 $ 1.287.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.287.411 $ 1.287.411
Total Neto $ 3.091.421
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 587.370
TOTAL OC $ 3.678.791


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.