Orden de Compra. Nº
3909-38-SE25
"
MANTENCIÓN FURGÓN ESCOLAR KDXZ69
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3909-38-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
MANTENCIÓN FURGÓN ESCOLAR KDXZ69
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3908-8-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T.
69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra
Comercio Nº 206
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-002/215-22-04-011 del sistema Cas - Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T.
69.180.400-3
Dirección de Facturación
Libertad N° 149.-
Comuna
Renaico
Impuesto
587369,99
Dirección de Envío de la Factura
Libertad N° 149.-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
garage fulgeri
Razón Social
ANDRÉS CONTARDO FULGERI BARBIERI
R.U.T.
7.356.976-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
garage fulgeri
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad no definida
SERVICIO MANO DE OBRA REPARACIÓN TREN DELANTERO, CAMBIO DE ROTULAS, MUÑONES CON MASA, CAMBIO DE AXIALES Y TERMINALES DE DIRECCION.
ORDEN DE TRABAJO N°782 FECHA 26/02/2025
$ 150.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.000
$ 150.000
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad no definida
SERVICIO DE OBRA, CAMBIO DE COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO.
ORDEN DE TRABAJO N°782 FECHA 26/02/2025
$ 90.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.000
$ 90.000
40142121
Carretes de manguera
1
Unidad no definida
COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO GENUINO
ORDEN DE TRABAJO N°782 FECHA 26/02/2025
$ 605.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 605.874
$ 605.874
40142121
Carretes de manguera
1
Unidad no definida
MANGUERA COMPLETA RH GENUINA
ORDEN DE TRABAJO N°782 FECHA 26/02/2025
$ 605.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 605.874
$ 605.874
40142327
Juntas de rótula de tuberías
2
Unidad no definida
ARTÍCULACIÓN ROTULA.
ORDEN DE TRABAJO N°782 FECHA 26/02/2025
$ 83.396,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 166.792
$ 166.792
39121432
Terminales eléctricos
2
Unidad no definida
TERMINALES DE DIRECCIÓN
ORDEN DE TRABAJO N°782 FECHA 26/02/2025
$ 38.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.546
$ 77.546
40151602
Compresores de flujo axial
2
Unidad no definida
AXIAL DE DIRECCIÓN
ORDEN DE TRABAJO N°782 FECHA 26/02/2025
$ 53.962,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 107.924
$ 107.924
40151610
Piezas de compresor o accesorios
1
Unidad no definida
COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO GENUINO
ORDEN DE TRABAJO N°782 FECHA 26/02/2025
$ 1.287.411,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.287.411
$ 1.287.411
Total Neto
$ 3.091.421
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 587.370
TOTAL OC
$ 3.678.791
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.