1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1035685-382-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
19-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ALOJAMIENTO |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE LA REGION DE LOS RIOS
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R.U.T. |
62.000.400-6 |
Dirección de Facturación |
Comercio 238 |
Comuna |
La Unión
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Impuesto |
36936 |
Dirección de Envío de la Factura |
Comercio 238 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
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CONDICIONES DE LA OFERTA |
La factura debe ser emitida después de la recepción conforme. De
lo contrario esta será rechazada. |
El documento
tributario, debe indicar en su glosa,
descripción del producto y el número de orden de compra. |
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DATOS DE CONTACTO |
Horario de Atención: de 9:00 a 16:00 horas. |
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Coordinador de esta Compra: |
M. Pamela Venegas |
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Contacto: |
642451764 |
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Proveedor |
COMERCIAL MAIFA LTDA. (HOTEL DIEGO DE ALMAGRO CENT |
Razón Social |
COMERCIAL MAIFA LIMITADA
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R.U.T. |
79.743.490-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL MAIFA LTDA. (HOTEL DIEGO DE ALMAGRO CENT |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30222507
| Hotel | 3 | Unidad | Habitacion Single | |
$ 64.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 194.400
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$ 194.400
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Total Neto
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$ 194.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 36.936
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$ 231.336
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.