Orden de Compra. Nº2771-152-AG25 "SOPI 213/IDDOC 273983/ ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN desde Compra ágil: 2771-162-CO25 dirigida a MOSIL LIMITADA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2771-152-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-04-2025
Nombre de la Orden de Compra SOPI 213/IDDOC 273983/ ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN desde Compra ágil: 2771-162-CO25 dirigida a MOSIL LIMITADA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
R.U.T. 69.264.700-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204 del sistema PREOBLIGACIÓN 298/25.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
R.U.T. 69.264.700-9
Dirección de Facturación OROZIMBO BARBOSA 104 PARQUE LOS CASTAÑOS
Comuna Chiguayante
Impuesto 78948,8
Dirección de Envío de la Factura OROZIMBO BARBOSA 104 PARQUE LOS CASTAÑOS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MOSIL LIMITADA
Razón Social MOSIL LIMITADA
R.U.T. 76.722.635-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MOSIL LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30101504
Ángulos de acero17TiraANGULO DOBLADO 40X40X2  $ 9.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.416 $ 167.416
30102304
Perfiles de acero2TiraPERFIL TUBULAR 75X75X2  $ 30.334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.668 $ 60.668
30102304
Perfiles de acero2TiraPERFIL TUBULAR 50X30X2  $ 16.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.790 $ 33.790
30102304
Perfiles de acero3TiraPERFIL TUBULAR 80X40X2  $ 24.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.305 $ 73.305
31211504
Pinturas de cobertura1GalónPINTURA NEGRA TRIPLEACCION  $ 28.384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.384 $ 28.384
31211904
Brochas2UnidadBROCHA DE 3 PULGADAS   $ 1.604,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.208 $ 3.208
23171529
La soldadura o el kit10kilogramoSOLDADURA 6011  $ 3.209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.090 $ 32.090
31162306
Soportes colgantes de montaje3UnidadPOMELES DE 1X5 PULGADAS  $ 5.553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.659 $ 16.659
Total Neto $ 415.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.949
TOTAL OC $ 494.469


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.